釀酒業(yè)水費(fèi)的賬務(wù)處理,收到水費(fèi)單如何做分錄

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1,收到水費(fèi)單如何做分錄

收到時(shí)可以先不做處理,等交完款后在做賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款

收到水費(fèi)單如何做分錄

2,如果發(fā)生水電費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄謝謝

如果是生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費(fèi) 借:制造費(fèi)用 貸:銀行存款(現(xiàn)金) 如果是行政部門或者其他的水電費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(現(xiàn)金)

如果發(fā)生水電費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄謝謝

3,直接用于生產(chǎn)的水電費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

按照各部門的比例,這個(gè)比例一定要準(zhǔn)確,可以分按水表,或跟據(jù)產(chǎn)品用水*產(chǎn)量,這個(gè)比例每半年或一年要核查一次,調(diào)整比例,這樣分配就可以了
借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用

直接用于生產(chǎn)的水電費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

4,批發(fā)銷售酒水的賬務(wù)處理

如果,你企業(yè)是已酒水為主,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,一應(yīng)交營業(yè)稅(注,采用復(fù)合計(jì)價(jià)法征收),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,如果不是已銷售為主,把主營業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入,把主營業(yè)務(wù)成本改成其他業(yè)務(wù)成本

5,酒水批發(fā)產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么處理會(huì)計(jì)分錄

借:銷售費(fèi)用貸:銀行存款
計(jì)入營業(yè)費(fèi)用,分錄是:借:營業(yè)費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或者是銀行存款或者是其他應(yīng)付款如果運(yùn)輸部門開具增值稅運(yùn)輸發(fā)票還可以按票面所含的增值稅進(jìn)行抵扣。
1、先沖減銷售收入借:商品銷售收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款再入庫借:庫存商品 貸:商品銷售成本2、銷售商品退回作相反分錄借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款等等(相應(yīng)科目)同時(shí),把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本3、退回銷售商品時(shí),做紅字沖銷憑證借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅金--增值稅(紅字)同時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:庫存商品(紅字)

6,關(guān)于會(huì)計(jì)分錄的問題

水電費(fèi)未付款時(shí),應(yīng)貸記其他應(yīng)付款,你8月份未付水電費(fèi),有沒有收到對(duì)方的發(fā)票,有收到發(fā)票時(shí),看是管理部門還是車間的 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 等到10月付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款或現(xiàn)金 8月未付款也未收到發(fā)票,等到10月收到發(fā)票、付款,管理部門和車間的水電費(fèi),直接做 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸:銀行存款或現(xiàn)金
對(duì)不起,剛看到。樓上都已給出答案,個(gè)人比較贊同“遺失的愛”的回答,很全面。
不知道你8月份是否有計(jì)提水電費(fèi)? 1、如果有預(yù)提的話,那你10月份支付時(shí), 借:應(yīng)付帳款--XX公司 貸:銀行存款 2、如果當(dāng)時(shí)沒有預(yù)提,那10月份可以補(bǔ)提下: 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用--水電費(fèi)(按實(shí)際需要分配) 貸:應(yīng)付帳款--XX公司 支付時(shí)再做上面的那個(gè)分錄,就好了
如果8月有預(yù)提; 借:其他應(yīng)付款-x公司-水電費(fèi) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 如果沒有預(yù)提; 借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用或生產(chǎn)成本(按受益部門記入) 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
如果8月沒有計(jì)提費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 如果計(jì)提 借:預(yù)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
如果當(dāng)時(shí)8月份你已經(jīng)計(jì)提了水電費(fèi),就做借:預(yù)提費(fèi)用,貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。 如果當(dāng)時(shí)你沒有計(jì)提水電費(fèi),就做借:管理費(fèi)用-電費(fèi)(或制造費(fèi)用-電費(fèi))貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

7,會(huì)計(jì)分錄怎么做

借:制造費(fèi)用----一車間用水1050 制造費(fèi)用----一車間用電1750 制造費(fèi)用----一車間用水450 制造費(fèi)用----一車間用電1050 管理費(fèi)用-----管理部門用水300 管理費(fèi)用-----管理部門用電140貸:銀行存款4740
車間用水用電都是記入制造費(fèi)用,管家部門用的記入管理費(fèi)用,,管理費(fèi)用和制造費(fèi)用不用按部門合算,借記制造費(fèi)用管理費(fèi)用,袋記銀行存款
借:制造費(fèi)用-水費(fèi)-一車間1050 制造費(fèi)用-水費(fèi)-二車間450 管理費(fèi)用-水費(fèi)300 制造費(fèi)用-電費(fèi)-一車間1750 制造費(fèi)用-電費(fèi)-二車間1050 管理費(fèi)用-電費(fèi)140貸:銀行存款4740
會(huì)計(jì)分錄怎么做? 首先,要把資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類分清,知道它們屬于什么類,比如看到短期借款就要知道它是負(fù)債 其次,記住資產(chǎn)、權(quán)益類是借方增加貸方減少;負(fù)債是貸方增加借方減少 第三,分錄要做到有借必有貸,借貸必相等 第一點(diǎn)是非常重要的,我剛學(xué)時(shí)也不清楚,后來老師就讓把所有的科目都背下來,當(dāng)時(shí)那個(gè)慘呀,不過現(xiàn)在我挺感謝當(dāng)時(shí)的老師,如果都不知道分錄怎么寫,后面會(huì)挺難的
借:制造費(fèi)用 4300 —— 一車間水費(fèi)1050 —— 一車間電費(fèi)1750 —— 二車間水費(fèi)450 —— 二車間電費(fèi)1050 管理費(fèi)用 440 ——水費(fèi)300 ——電費(fèi)140 貸:銀行存款 4740
生產(chǎn)成本-一車間-水電費(fèi) 700*1。明細(xì)科目有的沒有設(shè)的就不用寫借.7 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 200*1:銀行存款-公司付款賬戶 4740 上面可以把水電費(fèi)這個(gè)科目分開設(shè)置,看你們公司科目是怎么設(shè)置的.7 -二車間-水電費(fèi) 300*1.7貸.5 +200*0.5+1500*0.5+2500*0

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